Документ Закрытие Месяца В 1С

 

Страница 2 из 3 - Закрытие месяца - отправлено в 1С Бухгалтерия 8.x для Украины: А что пишет. Процедура закрытия месяца состоит из ряда регламентных операций: начисление амортизации. Сегодня мы рассмотрим, как правильно и быстро закрывать месяц в конфигурации 1С Бухгалтерия.

Оглавление. Ситуация И все мы были в ситуации, когда нужно закрыть период, а программа начинает требовать перепровести и закрыть предшествующий период. Начинаешь закрывать предыдущий период, а она снова требует перепровести ранние периоды. И так до бесконечности. Перепроводишь старые периоды - ползут цифры, а отчетность уже сдана. И год закрыт. Это настоящий кошмар для бухгалтера. Что делать?

Делаем резервную копию Прежде всего, перед тем как закрывать период - я настоятельно рекомендую сделать резервную копию базы. Это позволит нам смело перепроводить документы, зная, что в случае чего всегда сможем вернуться к первоначальному состоянию. О том как сделать резервную копию написано. Вдумчиво читаем ошибки Следующий момент. Если мы собираемся проделать все закрытия месяца, скажем, за 2013 год - сначала нужно отменить все закрытия месяца за год, а потом последовательно, начиная с января 2013 года выполнять закрытие месяца за закрытием месяца. Вдумчиво вчитывайтесь в ошибки, которые пишет программа. Делайте пропуск операции только в самом крайнем случае.

Обычно достаточно правильно настроить параметры и корректно провести закрытие первого месяца в году и дальше всё идет как по нотам. Потратьте время, разберитесь с этими ошибками один раз и забудьте про них навсегда. Но вот, предположим у нас уже закрыты все года до 2013 (или нам вообще перенесли все документы из старой редакции 2.0 в 1С 8.3) и нам нужно делать закрытие 2013 года, не изменяя прошлые года. Начинаем проводить закрытие января 2013 года, а программа ругается - мол повторите закрытие декабря 2012! Не поддавайтесь. Потому что если начнете перепроводить закрытие 2012 - поползут все цифры, а год уже закрыт.

Обманываем программу В этом случае правильно заставить 1С:Бухгалтерию 8.3 думать, что 2012 год закрыт верно и перепроводить там ничего не нужно. О том как это сделать ниже по шагам. Очищаем регистр 'Неактуальные регламентные операции'. Откройте пункт меню 'Все функции'. О том как это сделать написано. Найдите в открывшемся окне пункт 'Регистры сведений'.

Месяца

Раскройте его на плюсик. В списке регистров найдите пункт ' Неактуальные регламентные операции'. Откройте его. Удалите все элементы из этого окна. Выделяйте по очереди и нажимайте Delete или кнопку удаления на панели. Настраиваем регистр 'Исключенные из перепроведения месяцы' Если закрытие месяца всё ещё требует повторного проведения документов за прошлый год - снова откройте меню ', найдите и откройте в нём регистр сведений ' Исключенные из перепроведения месяцы'.

Ваша задача создать на каждый месяц 2012 года (напоминаю, что мы пытаемся делать закрытие 2013 года, а 1С ругается на то, что нужно перепроводить 2012) отдельную запись в этом регистре (при помощи кнопки Создать): Исключим из перепроведения январь 2012 - запись будет такой: Нажмём кнопку 'Записать и закрыть'. Затем февраль 2012: И так далее до декабря. Теперь у вас должно получиться провести закрытие месяца за январь 2013.

Какие ещё есть варианты? Здесь буду описывать истории от читателей, которыми они делятся при разборах ошибки закрытия месяца у себя. Читательница из Брянска пишет: 'Пишу инфу, может для таких чайников выложите в группу)) в 1с 8.3 работаем с 2016 г., а сама фирма с 2013 года.

Сейчас попробовала удалить приемы на работу сотрудников с 2013, 'приняла' их с 01.12.15 года (остатки по з/п вводила). И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО)))) УРА!!!!!!!!!!!!!!!!' С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).

Месяца

Спасибо с этим я уже разобралась. Списала всё г. Теперь возникла новая проблема.

Программа неправильно считает амортизацию. Например баланс. Ст-ть ОС 8052,00грн. Начисленная амортизация на г. 3848,82, остаточная стоимость 4203,18грн. Всего срок эксплуатации 60мес., ОС эксплуатировалось 12мес. Оставшийся срок эксплуатации составляет 12мес.

Сегодня была на консультации и мне сказали что амортизация считается так: остат. Ст-ть 4203,18 делится на оставшийся срок эксплуатации 48мес. И получаем сумму амортизации в БУ и НУ за месяц. Инструкция стенд э 240.

А программа берёт остаточную стоимость 4203,18 и делит её на 60мес. Как и где это можно исправить??? Ляля-Оля, вот ответ 1Сников по поводу нашей проблемы: 'В ситуации, если использовался метод 'Налоговый' и с г. Изменен метод начисления амортизации на 'Прямолинейный' происходит следующее: - В БУ норма амортизации определяется исходя из первоначальной стоимости ОС и полного срока полезного использования (пп. 26-1, 4 ПСБУ 7). В НУ норма амортизации определяется исходя из балансовой (остаточной) стоимости ОС и оставшегося срока полезного использования (п.

6 подраздела 4 Переходных положений НКУ). Таким образом, если амортизация ОС начислялась налоговым методом, то после 01.04.11 сумма амортизации в НУ будет отличаться от суммы амортизации БУ.' Исходя из этого, они считают что программа считает бух. Амортизацию правильно!!!

Quote Ляля - Оля Удивительно, у меня в БУ и НУ одинаоквые суммы амортизации. И как же тогда начислится амортизация в БУ до конца срока использования???

У меня тоже в БУ и НУ одинаковые суммы. Неправильная сумма стоит по Кт 13 счёта. А вот ещё один ответ 1Сников. 'Срок эксплуатации не меняется в результате принятия решения о переходе на новый метод расчета износа, меняется сам МЕТОД расчета. То есть сумма будет рассчитываться новым способом и списываться оставшийся срок, то есть при расчете суммы амортизации будет браться во внимание срок 3 года (36 месяцев), но начисляться амортизация будет в течение 2 лет(24 месяца).' По их методу получается такая картина: ОС куплено в марте 2010г. И введено в эксплуатацию в марте 2010г.

Метод был налоговый. Остаток по сч. Дт 10 по прежнему 3000грн. Остаток по Кт сч 131 например 900грн. Остаточная стоимость на г. Составляет 2100грн.

Я меняю метод амортизации на прямолинейный и проставляю срок использования 60 месяцев. В бухучёте программа будет амортизацию считать так: 3000/грн. Амортизация за четыре оставшихся года у меня составит 2400грн.

И общая сумма амортизации за весь период будет составлять 900грн+2400грн=3300грн. Получается, что сумма амортизации превышает первоначальную стоимость ОС!!! А вот если делать так как в налоговом учёте тогда амортизация за 4 оставшихся года составит: 2100/грн. Тогда ОС полностью самортизируется до 0. 1С:Підприємство 8.2 (8.2.13.219) 'Бухгалтерія для України', редакція 1.2. Розробка конфігурації: 'ABBYY Ukraine', 2005-2011 (1.2.1.5) Добрый день, пытаюсь закрыть месяц, не могу понять почему выкидывает такую ошибку: Проведення документа: Закриття місяця IT000000002 від 18:27:48 Загальновиробничі витрати, що враховуються в такий спосіб: Рахунок: 91. Підрозділ: Адмністрація.

База розподілу: планова собівартість продукції або виручка Не можуть бути розподілені - відсутній випуск продукції по підрозділу або прямі витрати по підрозділу або виручка по послугам по підрозділу ЗВВ будуть повністю списані на собівартість реалізованої продукції (901 рахунок).